Bauaufsicht
Haushaltsdiagramm
-1.711.020,27 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.711.020,27 €
48,61%
1.433.200,80 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.433.200,80 €
40,72%
-259.556,37 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-259.556,37 €
7,37%
-54.685,39 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-54.685,39 €
1,55%
42.516,50 €
07 Sonstige ordentliche Erträge
07 Sonstige ordentliche Erträge
42.516,50 €
1,21%
-14.651,54 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-14.651,54 €
0,42%
3.912,08 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
3.912,08 €
0,11%
2 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
2 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 1.479.631,38 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -2.039.913,57 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -560.282,19 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -560.282,19 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
23: Außerordentliche Erträge | 0 € |
24: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -560.282,19 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -614.520,81 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -614.520,81 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | -2 € |